VEDENI:Inventarizace:Novy majetek
(Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od 1 uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | + | {{neaktualni}} | |
− | + | __NOTOC__ | |
+ | ===Nákupní pravidlo:=== | ||
+ | *'''Všechny nákupy musí směřovat na kancelář''' (sekretářka musí být mezi osobami, které mohou zásilku převzít) | ||
+ | *Pokud z časových nebo jiných důvodů nelze zásilku doručit přímo na kancelář, je zodpovědností manažera sekce zajistit NEPRODLENĚ inventarizaci položky | ||
− | + | ===Postup inventarizace nových položek:=== | |
− | + | ||
− | Postup inventarizace nových položek: | + | |
1. Sekretářka převezme zásilku a zajistí si nákupní doklad | 1. Sekretářka převezme zásilku a zajistí si nákupní doklad | ||
− | 2. Sekretářka | + | 2. Sekretářka přepíše údaje z dokladu do Inventarizačního seznamu |
− | 3. | + | 3. Ideálne v přítomnosti přebírajícího nalepí sekretářka na doručený předmět inventární štítek a zaznamená jeho číslo do inv. seznamu a doplní další údaje o předmětu (seriové číslo, druh) |
4. Osoba zodpovědná za cílovou sekci předmětu si předmět vyzvedne osobně nebo informuje kancelář o tom, která osoba je určena k převzetí zásilky | 4. Osoba zodpovědná za cílovou sekci předmětu si předmět vyzvedne osobně nebo informuje kancelář o tom, která osoba je určena k převzetí zásilky | ||
Řádka 20: | Řádka 21: | ||
7. Sekretářka doplní umístění předmětu do inventárního seznamu a nastaví stav na ZAINVENTARIZOVÁNO | 7. Sekretářka doplní umístění předmětu do inventárního seznamu a nastaví stav na ZAINVENTARIZOVÁNO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = <center> PRAVIDLA PRO PŘEPIS DOKLADU</center> = | ||
+ | |||
+ | == 1.Selekce faktur == | ||
+ | * Věnujte se POUZE fakturám s: | ||
+ | ** Komponentami do PC '''v jakékoliv ceně''' | ||
+ | ** Licencím za software '''v jakékoliv ceně''' | ||
+ | ** Speciálním investičním majetkem '''v ceně nad 40 000 ,-Kč''' (např. stavební úpravy, majetek na zakázku...) | ||
+ | ** Rukou uchopitelným majetkem '''dražším než 500 ,-Kč''' | ||
+ | * PŘESKOČTE faktury za: | ||
+ | ** služby (čistění a sanitace výdejníků, úklid, aktivace GSM simky..) | ||
+ | ** spotřeba elektřiny, plyn... | ||
+ | ** nájem... | ||
+ | ** spotřební materiál (UTP kabely, koncovky, baterky,papír, '''drobné!''' kancel. potřeby...) | ||
+ | |||
+ | == 2.Opište VŠECHNY položky == | ||
+ | Opište '''VŠECHNY''' položky (majetek, licence) z faktury, které splňují pravidlo 1(cena za jednotku(kus) > 500,- Kč s DPH) | ||
+ | |||
+ | == 3.Každá na nový řádek== | ||
+ | '''Každou''' položku faktury napište '''na nový řádek'''. | ||
+ | |||
+ | == 4. Více kusů = více řádků == | ||
+ | Pokud má položka '''více kusů''' vytvořte pro '''každý kus nový řádek''' | ||
+ | |||
+ | == 5. Dopravné a balné == | ||
+ | Dopravné započtěte k nejdražší '''inventarizovatelné''' položce na faktuře | ||
+ | |||
+ | == 6. Slevy == | ||
+ | Pokud je na faktuře nějaká sleva započtěte '''cenu''' kusu '''PO slevě''' | ||
+ | |||
+ | == 7. Recyklační a jiné poplatky == | ||
+ | Recyklační a jiné zákonné poplatky '''započtěte do ceny''' také! | ||
+ | |||
+ | == 8. Číslo dokladu == | ||
+ | *Za číslo účtenky se považuje '''číslo výdajového dokladu''' | ||
+ | *Za číslo faktury se považuje '''číslo faktury (jinak variabilní symbol)''' |
Aktuální verze z 11. 2. 2013, 03:08
[editovat] Nákupní pravidlo:
- Všechny nákupy musí směřovat na kancelář (sekretářka musí být mezi osobami, které mohou zásilku převzít)
- Pokud z časových nebo jiných důvodů nelze zásilku doručit přímo na kancelář, je zodpovědností manažera sekce zajistit NEPRODLENĚ inventarizaci položky
[editovat] Postup inventarizace nových položek:
1. Sekretářka převezme zásilku a zajistí si nákupní doklad
2. Sekretářka přepíše údaje z dokladu do Inventarizačního seznamu
3. Ideálne v přítomnosti přebírajícího nalepí sekretářka na doručený předmět inventární štítek a zaznamená jeho číslo do inv. seznamu a doplní další údaje o předmětu (seriové číslo, druh)
4. Osoba zodpovědná za cílovou sekci předmětu si předmět vyzvedne osobně nebo informuje kancelář o tom, která osoba je určena k převzetí zásilky
5. Sekretářka vyrobí předávací dokument a uloží jej k předmětu
6. Osoba zodpovědná za převzetí (za danou sekci) si jej vyzvedne v kanceláři a vyplní a podepíše předávací dokument a oznámí umístění předmětu
7. Sekretářka doplní umístění předmětu do inventárního seznamu a nastaví stav na ZAINVENTARIZOVÁNO
[editovat] PRAVIDLA PRO PŘEPIS DOKLADU
[editovat] 1.Selekce faktur
- Věnujte se POUZE fakturám s:
- Komponentami do PC v jakékoliv ceně
- Licencím za software v jakékoliv ceně
- Speciálním investičním majetkem v ceně nad 40 000 ,-Kč (např. stavební úpravy, majetek na zakázku...)
- Rukou uchopitelným majetkem dražším než 500 ,-Kč
- PŘESKOČTE faktury za:
- služby (čistění a sanitace výdejníků, úklid, aktivace GSM simky..)
- spotřeba elektřiny, plyn...
- nájem...
- spotřební materiál (UTP kabely, koncovky, baterky,papír, drobné! kancel. potřeby...)
[editovat] 2.Opište VŠECHNY položky
Opište VŠECHNY položky (majetek, licence) z faktury, které splňují pravidlo 1(cena za jednotku(kus) > 500,- Kč s DPH)
[editovat] 3.Každá na nový řádek
Každou položku faktury napište na nový řádek.
[editovat] 4. Více kusů = více řádků
Pokud má položka více kusů vytvořte pro každý kus nový řádek
[editovat] 5. Dopravné a balné
Dopravné započtěte k nejdražší inventarizovatelné položce na faktuře
[editovat] 6. Slevy
Pokud je na faktuře nějaká sleva započtěte cenu kusu PO slevě
[editovat] 7. Recyklační a jiné poplatky
Recyklační a jiné zákonné poplatky započtěte do ceny také!
[editovat] 8. Číslo dokladu
- Za číslo účtenky se považuje číslo výdajového dokladu
- Za číslo faktury se považuje číslo faktury (jinak variabilní symbol)